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集團審計部參加中稅網組織的“企業財稅 內控問題與案例分析”專題培訓講座

發布時間:2024-09-27

  金秋時節,天高氣爽。為進一步提升審計人員業務能力,完善自身知識體系,集團審計部于2024年9月24日至25日參加了中稅網組織的“企業財稅內控問題與案例分析”專題培訓講座。

  經濟環境風云莫測,風險無時不在、無處不有,風險時刻威脅著企業的生存與發展。“得控則強,失控則弱,無控則亂”,對企業進行有效的內部控制與風險管理是企業可持續發展過程中必須具備的重要能力。面對當今復雜的經營環境、更加激烈的市場競爭,內控意識薄弱、風險管理機制不夠完善、內控管理有效性直接影響企業效能;如何排內憂解外患,構建以風險為導向的內部控制尤為重要。減少、規避風險,控制成本、構建自身的內部控制體系,做好分析與評估,采取相應的內部控制措施,才是生存之道!

  此次培訓講座,深入淺出,生動條理的從以下幾個方面介紹了企業財稅的內控問題:1、風險管理與內控概論;2、內部控制體系的搭建;3、組織架構及人員的風險管理及內控應對;4、運用流程管理控制風險;5、銷售與收款環節風險的管控手段及案例;6、采購與付款環節風險的管控手段及案例;7、資金及銀行賬戶風險的管控手段及案例;8、會計核算與財務報告相關風險管控手段及案例;9、合同管理的風險及內控應對;10、其他環節內控管理的關鍵點及案例分享;11、如何平衡企業的創新與風險管控。
  通過本次培訓,審計人員受益匪淺,進一步明確了內部控制審計的重要性,為將來的工作明確了方向,奠定了基礎。

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